采用 API 优先策略,便于与现有系统集成。
流量卡的内部控制和风险管理规定
目的
为了加强流量卡的内部控制和风险管理,保障流量卡业务的健康发展,制定本规定。
适用范围
本规定适用于开展流量卡业务的电信企业,包括移动通信企业、联通通信企业、电信通信企业和广电通信企业。
内部控制要求

内部控制制度
电信企业应当建立健全流量卡的内部控制制度,包括流量卡的销售管理、使用管理、结算管理、客户管理、财务管理、风险管理等方面的制度。
内部控制评价
电信企业应当定期对流量卡的内部控制制度进行评价,发现问题及时整改。
内部审计
电信企业应当定期对流量卡的业务和财务进行内部审计,发现问题及时处理。
四、风险管理要求
风险识别
电信企业应当识别流量卡业务的风险,包括市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。
风险评估
电信企业应当评估流量卡业务的风险,确定风险的发生概率和影响程度。
风险控制
电信企业应当采取措施控制流量卡业务的风险,包括加强信用管理、完善操作流程、建立法律保障体系等。
五、责任追究
电信企业应当明确流量卡业务的责任分工,建立责任追究制度。
六、附则
本规定自发布之日起施行。
本规定由工业和信息化部负责解释。
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